マイレージコストを詳しく説明するにはどうすればよいですか?
どうやって?
マイレージコストを詳しく見積もるには、いくつかの要素を考慮する必要があります。 まず第一に、走行距離コストは、活動のニーズに応じた業務用車両の使用に関連する費用に相当することを知っておく必要があります。 行ったすべての出張を説明し、移動距離、目的地の日付と場所を明記することが重要です。
燃料費やメンテナンス費など、車両の使用にかかる費用も忘れずに。 これを行うには、各旅行の移動距離を知り、これらの出費の証拠を保管するために、走行距離計の測定値を取得することをお勧めします。
最後に、車両の使用に関連する専門的な費用と個人的な費用を区別することが基本です。
なぜでしょうか?
マイレージ費用を詳細に記載することで、税務当局に監査があった場合にその費用を正当化することができます。 これにより、所得税や法人税を軽減するために、売上高から専門的経費を差し引くこともできます。
どこで?
専門的な活動のために行ったすべての移動を記録した日誌を作成することをお勧めします。 業務用車両の使用に関連する費用のすべての証拠(請求書、通行券など)を保管しておくことが重要です。
誰が何をするのか?
このタスクは一般に、車両の使用が必要な活動を行う各自営業者または各会社に課せられます。
マイレージ費用はいつ詳細に記載する必要がありますか?
年間を通じての走行距離のコストを詳しく説明することが適切です。 これにより、支出を追跡し、税務調査が発生した場合の作業を簡素化することができます。
マイレージコストを計算する際に考慮すべき基準は何ですか?
マイレージコストの計算は、税務当局が毎年公表するマイレージスケールに基づいて行われます。 このスケールでは、車両の財政力や平均使用コストなどのさまざまな基準が考慮されます。
他にどのような種類の事業費が税額控除の対象になりますか?
自営業者は、マイレージ費用に加えて、食事、宿泊費、職業訓練、コンピューター機器、携帯電話などのさまざまな種類の専門的費用を税金から控除できます。 そのためには、これらの出費を正当化し、専門的な活動に関連付けることができなければなりません。
基礎控除制度よりも実費制度のほうが有利かどうかはどうやってわかるのでしょうか?
XNUMXつのプラン(実費と基礎控除)を比較して、どちらが有利かを判断することをお勧めします。 自営業者がこの計算を行うのに役立つオンライン シミュレーターなどのツールが利用できます。
マイレージ経費の申告方法は?
マイレージ費用は、毎年の所得税申告書または業績申告書で申告する必要があります。 自営業者は、専門経費を申告するためにフォーム番号 2035 に記入する必要があります。
税務調査があった場合、どのようにして走行費を正当化するのでしょうか?
税務調査が発生した場合、行政はマイル費用の正当性を要求する場合があります。 したがって、業務用車両の使用に関連するすべての経費の証拠 (請求書、通行券など) と正確な日誌を保管しておくことが重要です。
結論として、自営業者や職業活動で車を使用する企業にとって、走行距離のコストを詳細に把握することは重要な作業です。 これにより、税務当局に対する費用を正当化し、これらの費用を税から控除することが可能になります。 それぞれの出張、車両の使用に関連する費用を記録し、専門的な費用と個人的な費用を明確に区別することが重要です。